工作职责:
1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2、开展现场审计,把握项目重点和进度,与被审计单位相关人员有效沟通,解决项目执行过程中的问题;
3、向上级汇报审计发现,提出切实有效的整改意见。协助改善公司内控体系,有效减低经营风险;
4、督促审计结论和建议的落实; 监督、检查、完善内控体系;
5、对公司对外投资或重大资产收购开展尽职调查并出具调查报告;
6、负责监督公司各项规章制度的执行,并适时提出修正建议;
7、负责监督公司业务运作流程的设置、优化及实施,并提出优化建议。
任职资格:
1、会计学、审计学、经济学、管理学、企业管理等相关专业、具有审计师或会计师资格优先;
2、有1年以上会计事务所工作经验;有2年以上集团公司、上市公司、大型企业从事内部审计监察管理工作经验尤佳;
3、熟悉国家有关审计法规、财会法规及相关规章制度;熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
4、熟悉电子科技类或产、研、销一体化大型制造业的管理制度和流程运作,熟悉ISO品质保证体系和ERP系统流程框架;
5、具备良好的职业操守,富有主见,为人务实公正、严明自律,优秀的调查研究和综合分析能力。